Начисления \ прием
Группа настроек Форматы обмена, дополнительная обработка
-
Команда вызова конвертера – настройка при использовании определенных форматов приема должна содержать имя соответствующего конвертера.
Конвертеры приема начислений:- convert_nach_200909(@cFileName) - прием начислений в формате 2009.09.
- convert_nach_201002(@cFileName) - прием начислений в формате 2010.02.
- convert_nach_201301(@cFileName) – прием начислений в формате 2013.01
- convert_nach_201411(@cFileName) – прием начислений в формате 2014.11
- convert_nach_ks_u(@cFileName) - прием начислений в формате XLS.
-
Схема приема – схема приема начислений, значение выбирается из справочника Схемы приема начислений. Настройка используется приема начислений из файла Excel.
Группа настроек Контроли
- Контроль на повторный прием - настройка параметров контроля на повторный прием начислений. Перечень реквизитов, по которым осущствляется контроль на повторный прием начислений:
- Номер документа;
- Дата документа;
- Расчетная дата;
- Сумма документа;
- КБК;
- ОКТМО;
- Администратор;
- Электронный номер.
Группа настроек Пути, шаблоны
- Путь к обработанным файлам – путь к каталогу, в который будут перемещены обработанные файлы (настройка поддерживает установку индивидуальных значений для каждого пользователя).
- Путь к файлам приема – настройка пути к файлам приема (настройка поддерживает установку индивидуальных значений для каждого пользователя).
- Шаблон файла приема – настройка позволяет при отборе файлов для приема отображать только те файлы, имена и расширения которых соответствуют заданному шаблону. Например, «
*
.nch;*
.txt»).
Группа настроек Прочие
-
Контроль корректирующих начислений с первоначальными – перечень реквизитов корректирующих начислений, при совпадении которых с первоначальным начислением осуществляется прием:
- Администратор;
- Код дохода;
- ОКТМО.
-
Отбор документов для приема – при установке значения «Да» при приеме предоставляется возможность отбора документов (начислений) из файла приема.
-
Отбор статей для приема – настройка позволяет осуществлять прием начислений только по определенным статьям КоАП, значения выбираются из справочника «Статьи». Если настройка задана, а в файле с начислениями нет информации о статьях КоАП, осуществляется прием всех начислений из файла.
-
Отображать в системном журнале – настройка состава информации, отображаемой в системном журнале при приеме начислений администратора:
- контроль синхронизации справочника «Подразделения» по каждому документу;
- контроль администратора дохода бюджета по каждому документу;
- контроль соответствия ОКТМО и Администратора по каждому документу;
- контроль соответствия статьи с кодом дохода по каждому документу;
- контроль дубликатов в принимаемом файле по каждому документу;
- контроль реквизитов первоначального и корректирующего начисления по каждому документу;
- контроль аналитического признака «Редактирование документа запрещено» по каждому документу;
- контроль на повторный прием документов по каждому документу;
- контроль документов в закрытом периоде по каждому документу;
- контроль УИН по каждому документу.
-
Поиск первоначальных начислений – настройка перечня реквизитов, по которым осуществляется поиск первоначальных начислений при приеме корректирующих начислений:
- По электронному номеру документа;
- По электронному номеру и году от даты (расчетной даты) документа;
- По УИН документа.
-
Поиск платежей по реквизитам ПД - настройка перечня реквизитов платежных документов, по которым осуществляется поиск и автоматическая привязка платежей при приеме начислений;
- Номер;
- Дата;
- Сумма;
- ИНН плательщика;
- КПП плательщика;
- Наименование плательщика;
- Фамилия плательщика;
- БИК банка отправителя.
-
Поиск платежей по реквизитам начисления - настройка перечня реквизитов начисления, по которым осуществляется поиск и автоматическая привязка платежных документов при приеме начислений:
- Номер (Н) или Наименование плательщика (Н) - Назначение платежа (ПД);
- Номер (Н) - Номер и Дата документа-основания для платежа (ПФЛ);
- Номер (Н) и Фамилия плательщика (Н) - Номер документа основания (ПФЛ) и Фамилия плательщика (ПФЛ);
- Номер (Н) и Дата (Н) и Сумма (Н) - Номер документа основания (ПФЛ) и Дата документа основания (ПФЛ) и Сумма (ПФЛ);
- Номер (Н) - Номер документа-основания.
-
Режим приема документов – настройка определяет способ поиска и автоматической привязки платежных документов при приеме начислений. Настройка принимает одно из следующих значений:
- «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Уник. код (ПД)» - поиск уникального кода начисления в поле Уникальный код платежного документа;
- «Поиск платежного документа: Эл. номер (нач.) – Уник. код (ПД)» - поиск электронного номера начисления в поле Уникальный код платежного документа;
- «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Назначение платежа (ПД)» - поиск уникального кода начисления в поле Назначение платежа платежного документа;
- «Поиск платежного документа: Эл. номер (нач.) – Назначение платежа (ПД)» - поиск электронного номера начисления в поле Назначение платежа платежного документа;
- «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Основание для платежа (ПД)» - поиск уникального кода начисления в номере документа-основания для платежа, указанного в платежном документе (уникальный код в основании для платежа указывается банком);
- «Поиск платежного документа: Эл. номер (нач.) – Основание для платежа (ПД)» - поиск электронного номера начисления в номере документа-основания для платежа, указанного в платежном документе (электронный номер в основании для платежа указывается банком);
- «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Уник. код (ПД) или Основание для платежа (ПД)» - поиск уникального кода начисления в поле Уникальный код платежного документа или в номере документа-основания для платежа, указанного в платежном документе (уникальный код в основании для платежа указывается банком);
- «УИН (нач.) – УИН (ПД) – поиск УИН начисления в поле УИН платежного документа;
- «Номер (нач.) – Уник. код (ПД)» - поиск номера начисления в поле Уникальный код платежного документа.
-
Реквизиты для обновления - перечень реквизитов начислений, обновляемых при повторном приеме начислений:
- Номер;
- Дата;
- Расчетная дата (Срок уплаты);
- Сумма;
- Начало периода;
- Конец периода;
- Электронный номер;
- Уникальный код;
- Исполнитель;
- Примечание;
- Счет бюджета;
- Администратор;
- КБК;
- ОКТМО;
- ИНН плательщика;
- КПП плательщика;
- Наименование плательщика;
- Адрес плательщика;
- Паспорт плательщика;
- УИН;
- Статья КоАП.
Для запрета повторного приема начислений удалите все флажки из перечня реквизитов для обновления.
- Сохранять корректирующее начисление при отсутствии первоначального начисления - настройка включает возможность сохранения при приеме корректирующих начислений при отсутствии первоначального начисления.
- Установить администратора, используя автомат – настройка включает простановку администратора при приеме начислений в соответствии с настройками автоматической простановки администратора.